Артикул: ID-201609160316
Имя:
Email:
Ваш запрос успешно отправлен!
[закрыть]
  • Бухгалтерский учет (сквозная задача ОАО «Поляна»)

    Индивидуальное задание

    Задание №1. Заполнить бухгалтерский баланс ОАО «Поляна»

    Задание №2. В журнале хозяйственных операций проставить корреспонденцию счетов и подсчитать недостающие суммы.

    Задание №3. Открыть счета бухгалтерского учета и подсчитать в них конечные остатки

    Задание №4. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за январь текущего года

    Задание №5. На основании операций №1,2,3,4,5,7,

    Задание №6. Составить оборотную ведомость по аналитическим счетам к счету 71 за январь текущего года

    Задание №7. Заполнить бухгалтерский баланс на 01 февраля текущего года.

    Исходные данные

    Данные об ОАО «Поляна»:

    -адрес 390000, г. Рязань, ул. Пушкина, д. 4, Телефон: 34-50-18

    -ИНН: 6214850100, КПП: 621483151

    -вид деятельности: производство мебели

    -расчетный счет: № 12503001200003698450 открыт в Русславбанке г. Рязани, БИК: 046962100

    -корреспондентский счет: № 12500000000000265890

    Данные об остатках по счетам на 01.01. текущего года

    № счета Название счета Сумма, руб.
    01.1 Основные средства 542000
    02 Амортизация основных средств 181860
    10.1 Сырье и материалы 85350
    43 Готовая продукция 78000
    50.1 Касса 210000
    51 Расчетные счета 511210
    60.1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 59000
    70 Расчеты с персоналом по оплате труда 75000
    80 Уставный капитал 800000
    84.1 Нераспределенная прибыль 310700

    Расшифровка остатков по счетам:

    1. Остатки основных средств
    № п/п Наименование Стоимость, руб. Сумма амортизации, руб.
    1 Станок 500000 174000
    2 Компьютер 42000 7860
    x Итого 542000 181860
    1. Остатки материалов на складе №1
    № п/п Наименование Ед. изм. Цена, руб. Количество Сумма, руб.
    1 Доска м³ 800 100 80000
    2 Ткань пог. м 240 20 4800
    3 Поролон пог. м 55 10 550
    x Итого x x x 85350
    1. Остатки готовой продукции на складе №2
    № п/п Наименование Ед. изм. Вид Плановая стоимость, руб. Количество Сумма, руб.
    1 Кресло «Комфорт» шт Кресло 7800 10 78000
    x Итого x x x x 78000
    1. Остатки задолженности перед поставщиками
    № п/п Наименование поставщика Сумма, руб. Договор Расчетный счет
    1 ООО «Деревянный мир»

    ИНН – 6234043610

    КПП – 623401001

    59000 Договор №1 Основной р/с №12540000000002478000

    В Приовнешторгбанке г. Рязань.

    БИК – 046126782

    Корр. сч. №30101810500000000782

    x Итого 59000 x x
    1. Остатки задолженности перед персоналом по оплате труда
    № п/п ФИО работников Сумма, руб.
    1 Носов И. Б. 24600
    2 Фомин Ю. Н. 19800
    3 Комова И. А. 17400
    4 Архипов И. Г. 7200
    5 Воробьев М. В. 6000
    x Итого 75000

     

    Журнал хозяйственных операций ОАО «Поляна» за 1 квартал текущего года

    Дата Документ Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Корр. сч.
    Дт Кт
    1 08.01. ПКО№1, денежный чек Получено с расчетного счета по чеку №116560 для выдачи заработной платы  

    79000

     

     

     

     

    2 08.01. Платежная ведомость №1, РКО№1 Выдана из кассы заработная плата работникам за декабрь прошлого года  

    85000

     

     

     

     

    3 18.01. ПКО №2 Получено с расчетного счета по чеку №116561 для выдачи заработной платы за первую половину месяца  

    30500

     

     

     

     

    4 19.01. Платежная ведомость №2, РКО№2 Выдан из кассы аванс работникам в следующих размерах:

    -Носов И. Б.

    -Фомин Ю. Н.

    -Комова И. А.

    -Архипов И. Г.

    -Воробьев М. В.

     

     

    10000

    7000

    7000

    4000

    2500

     

     

     

     

     

     

    5 20.01. Платежное поручение №1 Перечислено ООО «Деревянный мир» в погашение задолженности по договору №1  

     

     

     

     

     

    6 21.01. Приходный ордер №1 Поступили на склад №1 доски от ООО «Деревянный мир» по договору №2 в количестве 200 м³ по цене 800 руб.

    НДС сверку – 18%

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    7 31.01. Расчетная ведомость №1 Начислена заработная плата

    работникам за январь текущего года:

    -Носов И. Б. (директор)

    -Фомин Ю. Н. (главный бухгалтер)

    -Комова И. А. (менеджер)

    -Архипов И. Г. (работник ОС)

    -Воробьев М. В. (работник ОС)

     

     

    32000

    25000

    18900

    17620

    14230

     

     

     

     

     

     

    8 31.01. Расчетная ведомость №1 Удержан НДФЛ (13%) из заработной платы работников:

    -Носов И. Б. (1 ребёнок)

    -Фомин Ю. Н.

    -Комова И. А. (3 детей)

    -Архипов И. Г.

    -Воробьев М. В.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    9 08.02. ПКО №3 Получено с расчетного счета по чеку №116562 для выдачи заработной платы  

    63996

     

     

     

     

    10 08.02 Платежная ведомость №3 Выдана из кассы заработная плата работникам за январь текущего года  

    63996

     

     

     

     

    11 31.03. Таблица распределения ОХР Списаны на себестоимость кресел общехозяйственные расходы  

    75900

     

     

     

     

    12 x x Итого   x x

     


    Нужна готовая работа? пришлите ссылку на страницу в WhatsApp 79264944574

    Артикул: ID-201609160316

    Categories: Бухгалтерский учет