Артикул: ID-201708120440
Имя:
Email:
Ваш запрос успешно отправлен!
[закрыть]
  • Экономика предприятия БГИТА 2014 Марусова (курсовая работа)

    1. Методические указания по выполнению курсовой работы 

    4.1 Общие положения и исходные данные 

    • Введение
      • Во введении должны быть изложены основные теоретические положения по рассматриваемым экономическим категориям (выручка, производительность труда, себестоимость продукции, прибыль, рентабельность и др.):
    • понятия;
    • экономический смысл;
    • значение для оценки производственно-хозяйственной деятельности коммерческой организации;
    • достоинства и недостатки, присущие рассматриваемым показателям.

    Введение в курсовой работе не должно превышать 1 страницу машинного текста.

    • Исходные данные

    В курсовой работе рассчитываются основные показатели деятельности на уровне коммерческого предприятия, имеющей на своем балансе основные производственные фонды. Необходимые исходные данные для расчетов приведены в приложении 4, 5. Исходные данные принимаются студентом в соответствии с выбранным вариантом.

    4.2 Исчисление роста производительности труда

     

     

    .4.3 Расчет показателей использования основных производственных фондов

     Для планируемого и отчетного (предшествующего планируемому) годов рассчитываются следующие показатели использования  основных производственных фондов (ОПФ):

    1. Фондоотдача ():

    ,                                                     (17)

    где     – выручка от реализации продукции;

    – среднегодовая стоимость ОПФ.

    1. Фондоемкость продукции ():

    .                                                    (18)

    1. Фондовооруженность труда ():

    ,                                                       (19)

    где    — среднегодовая численность рабочих, занятых в основной деятельности

    1. Фондоотдача ():

    ,                                                       (20)

    где    ПТ – производительность труда (выработка) одного рабочего, занятого в основной деятельности, которая рассчитывается по формуле:

    .                                                        (21)

    Результаты расчетов сводятся в таблицу 1.

    Таблица 1 — Показатели использования ОПФ предприятия

    Показатели

    Год

    Планируемый        
    Отчетный        
    Процент изменения        

    Приведенные в таблице 1 данные должны быть проанализированы студентом, а выводы по результатам анализа изложены в пояснительной записке курсовой работы.

     

     

     

    4.4 Расчет показателей использования оборотных средств

    Для планируемого и отчетного годов рассчитываются следующие показатели использования оборотных средств ():

    1. Продолжительность оборота оборотных средств (t):

    ,                                                               (28)

    где     – средний размер оборотных средств;

    Д – период, за который определяется оборачиваемость оборотных средств (360 дней);

    О — выручка от реализации продукции за анализируемый период.

    1. Коэффициент загрузки средств в обороте (оборотная фондоемкость продукции или коэффициент закрепления) ():

    .                                                                    (29)

    1. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств ():

    ,                                                         (30)

    или

    .                                                            (31)

    Рост коэффициента оборачиваемости свидетельствует о более эффективном использовании оборотных средств.

    Результаты расчетов сводятся в таблицу 2.

    Таблица 2 — Показатели использования оборотных средств

    Показатели

    Год

    Планируемый        
    Отчетный        
    Процент изменения        

    Приведенные в таблице 2 данные должны быть проанализированы студентом, а сформулированные на его основе выводы изложены в курсовой работе.

     

    4.5 Исчисление себестоимости производства продукции

     

    • Таблица 3 — Амортизационные отчисления
    Наименование показателей Сумма,

    млн. руб.

    1. Стоимость основных производственных фондов (ОПФ) на начало  планируемого года  
    1.1 —       из них в консервации  
    2. Планируемое выбытие ОПФ  
    3. Поступление ОПФ в течение планируемого года  
    4. Стоимость ОПФ на конец планируемого года

    (стр.1 -стр.1.1. — стр.2 + стр.3)

     
    5. Среднегодовая стоимость ОПФ в планируемом году

    (стр.1 — стр.1.1 + стр.4) / 2

     
    6. Средняя норма амортизационных отчислений по предприятию 12,5%
    7. Амортизационные отчисления на реновацию ОФ в планируемом году (стр.5 * 12,5) / 100  
    • Таблица 4 — Себестоимость производства продукции
    Показатели Отчетный год Планируемый год Изменение

    структуры

    затрат, %

    млн. руб. % к итогу млн. руб. % к итогу
    Себестоимость, всего          
    в том числе:          
    —       материальные затраты          
    —       затраты на оплату труда          
    —       отчисления на социальные нужды          
    —       амортизация основных фондов          
    —       прочие затраты          

    Данные, представленные в таблице 4, должны быть проанализированы студентом.

    Полученные данные о затратах на производство продукции по элементам используются при определении плановой величины прибыли от реализации продукции.

    4.5 Расчет прибыли от реализации продукции и количественная оценка факторов, влияющих на ее величину

     

    4.6 Исчисление уровня рентабельности производства и капитала

     

    4.7 Количественная оценка факторов, влияющих на уровень рентабельности капитала

     

    Таблица 5 — Данные для анализа рентабельности капитала

    Показатели Обозначения Отчетный

    год

    Планируемый

    год

    Изменение
    Прибыль от реализации  продукции, млн.руб. Пр
    Выручка от реализации продукции, млн.руб.
    Прибыль в % к выручке      
    Уровень рентабельности капитала (см.прил.4),% RK *
    Фондоотдача ОФ, руб. / руб. ФОТД      
    Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, руб. / руб. КОБ      

     

     

    Количественная оценка прироста факторов,

    влияющих на величину прибыли от реализации продукции, млн. руб.

     

    Показатели Обозначение Отчетный

    год

    Планируемый

    год

    Выручка от реализации продукции    
    Себестоимость производства продукции Сб    
    Прибыль от реализации продукции
    Удельный вес (доля) прибыли от реализации продукции в выручке от реализации продукции, % У   х
    Прирост (уменьшение) прибыли, всего х  
    в т.ч. за счет:      
    — увеличения (уменьшения) выручки от реализации продукции (работ, услуг) х  
    — снижения (увеличения) себестоимости  производства продукции х  

     

    Исходные данные (числовые значения см. “Исходные данные по вариантам”)

    1. Выручка от реализации продукции в отчетном (предшествующем планируемому) году — .
    2. Процент роста выручки от реализации продукции в планируемом году — , %.
    3. Численность (среднесписочная) работников основного производства в отчетном году — .
    4. Процент изменения (“+” — увеличение; “-” — снижение) численности работников основного производства в планируемом году — , %.
    5. Среднесписочная численность рабочих, занятых в основном производстве, в отчетном году (фактическая) — .
    6. Численность рабочих, занятых в основном производстве, в отчетном году (плановая) — .
    7. Численность работников основного производства в отчетном году (плановая) — .
    8. Число дней, отработанных одним рабочим в отчетном году (плановое / фактическое) – Я.
    9. “Чистое” время работы в течение смены в отчетном году (план / факт) — .
    • Среднегодовая стоимость ОПФ в отчетном году — .
    • Стоимость ОПФ на начало планируемого года — .
    • Из них в консервации — .
    • Поступление ОПФ в планируемом году — .
    • Выбытие ОПФ в планируемом году — .
    • Процент изменения (“+” — увеличение; “-” – снижение) численности рабочих в планируемом году — .
    • Средний размер оборотных средств в отчетном году — .
    • Средний размер оборотных средств в планируемом году — .
    • Удельный вес (доля) материальных затрат в выручке от реализации отчетного года — .
    • Фонд оплаты труда работников предприятия в отчетном году — .
    • Коэффициент роста среднемесячной зарплаты одного работника предприятия в планируемом году — .
    • Удельный вес (доля) прочих затрат в объеме производства отчетного года — .

    Приложение 5

    Исходные данные по вариантам

      ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм. 1 вар 2 вар 3 вар 4 вар 5 вар 6 вар 7 вар 8 вар 9 вар 10 вар
    1 Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в отчетном (предшествующем планируемому) году млн. руб. 133,243 136,786 140,368 143,991 147,653 151,356 155,099 158,881 162,704 166,6
    2  Процент роста выручки от реализации продукции (работ, услуг) в планируемом  году — % 12,113 12,3351 12,6824 13,0337 13,3889 13,7482 14,2386 14,4787 14,85 15,23
    3 Численность (среднесписочная) работников основного производства в отчетном году чел. 847,91 867,123 880,38 893,736 907,193 920,749 929,32 937,912 946,523 955,2
    4 Процент изменения (“+” — увеличение; “-” — снижение) численности работников основного производства в планируемом  году % 1,2113 1,34343 1,47756 1,61369 1,75182 1,89195 2,03408 2,17821 2,32434 2,472
    5 Среднесписочная численность рабочих, занятых в основном производстве, в отчетном  году (фактическая) чел. 563,255 569,126 575,017 580,928 586,86 592,811 598,782 604,774 610,785 616,8
    6 Численность рабочих, занятых в основном производстве, в отчетном году (плановая) чел. 545,085 552,028 559,01 566,033 573,095 580,198 586,069 593,242 599,163 605,1
    7 Численность работников основного производства в отчетном  году (плановая) чел. 884,249 890,328 896,386 902,425 908,444 914,443 920,421 926,38 955,562 961,7
    8 Число дней, отработанных одним рабочим в отчетном году плановое дн. 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
    9 Число дней, отработанных одним рабочим в отчетном году фактическое дн. 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276
    10 “Чистое” время работы в течение смены в отчетном году факт час 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    11 “Чистое” время работы в течение смены в отчетном году план час 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
    12 Среднегодовая стоимость ОПФ  в отчетном году млн. руб. 44,2125 44,6385 45,0656 45,4936 45,9227 46,3528 46,7838 47,2159 47,649 48,15
    13 Стоимость ОПФ на начало планируемого года млн. руб. 44,2488 44,6996 45,1887 45,6178 46,0478 46,4537 46,911 47,3697 47,9072 48,41
    14 Из них в консервации млн. руб. 0,66622 0,68393 0,70184 0,71995 0,73827 0,75047 0,76278 0,77519 0,78253 0,79
    15 Поступление ОПФ в планируемом году млн. руб. 4,0094 4,05472 4,10023 4,14594 4,19186 4,23797 4,28428 4,33079 4,37751 4,424
    16 Выбытие ОПФ в планируемом году млн. руб. 1,33243 1,36786 1,40368 1,43991 1,47653 1,51356 1,53827 1,56319 1,5883 1,614
    17 Процент изменения (“+” — увеличение; “-” – снижение) численности рабочих в планируемом  году % -0,7268 -0,8549 -0,985 -0,8689 -1,001 -1,2613 1,01704 0,89691 0,77478 0,911
    18 Средний размер оборотных средств в отчетном году млн. руб. 38,7737 39,1182 39,4632 39,8085 40,1542 40,4877 40,8469 41,1938 41,5411 41,89
    19 Средний размер оборотных средств в планируемом  году млн. руб. 39,9729 40,425 40,8792 41,3353 41,7934 42,2536 42,7157 43,1798 43,6459 44,11
    20 Удельный вес (доля) материальных затрат в выручке от реализации отчетного года % 49,1 49,2 49,3 49,4 49,5 49,6 49,7 49,8 49,9 50
    21 Фонд оплаты труда работников  предприятия в отчетном году млн. руб. 32,4023 32,7308 33,3682 33,8875 34,4108 34,938 35,4693 36,0045 36,5438 37,09
    22 Коэффициент роста среднемесячной зарплаты одного работника предприятия в планируемом году % 8,4791 8,79336 9,11162 9,43388 9,76014 10,0904 10,4247 10,7629 11,1052 11,45
    23 Удельный вес (доля) прочих затрат в объеме производства отчетного года % 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13

    Приложение 5  Исходные данные по вариантам

      ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм. 11 вар 12 вар 13 вар 14 вар 15 вар 16 вар 17 вар 18 вар 19 вар 20 вар
    1 Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в отчетном (предшествующем планируемому) году млн. руб. 170,5 174,4 178,4 182,4 186,5 190,6 194,7 198,9 203,1 207,4
    2  Процент роста выручки от реализации продукции (работ, услуг) в планируемом  году — % 15,6 15,99 16,37 16,77 17,16 17,56 17,83 18,1 18,37 18,64
    3 Численность (среднесписочная) работников основного производства в отчетном году чел. 963,8 972,5 981,2 989,9 995,9 1002 1008 1014 1020 1026
    4 Процент изменения (“+” — увеличение; “-” — снижение) численности работников основного производства в планируемом  году % 2,623 2,775 2,929 3,085 3,243 3,403 3,565 3,73 3,896 4,064
    5 Среднесписочная численность рабочих, занятых в основном производстве, в отчетном  году (фактическая) чел. 622,9 628,9 635 641,1 647,3 653,4 659,6 665,8 672 678,2
    6 Численность рабочих, занятых в основном производстве, в отчетном году (плановая) чел. 611,1 617 623 629,1 635,1 641,2 647,3 654,7 662,3 669,8
    7 Численность работников основного производства в отчетном  году (плановая) чел. 967,7 973,8 979,8 985,9 991,9 997,8 1004 1010 1016 1037
    8 Число дней, отработанных одним рабочим в отчетном году плановое дн. 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
    9 Число дней, отработанных одним рабочим в отчетном году фактическое дн. 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276
    10 “Чистое” время работы в течение смены в отчетном году факт час 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    11 “Чистое” время работы в течение смены в отчетном году план час 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
    12 Среднегодовая стоимость ОПФ  в отчетном году млн. руб. 48,65 49,15 49,66 50,16 50,67 51,18 51,7 52,21 52,73 53,25
    13 Стоимость ОПФ на начало планируемого года млн. руб. 48,91 49,35 49,86 50,29 50,73 51,28 51,85 52,48 53,15 53,95
    14 Из них в консервации млн. руб. 0,797 0,805 0,812 0,82 0,827 0,834 0,842 0,849 0,857 0,865
    15 Поступление ОПФ в планируемом году млн. руб. 4,472 4,519 4,566 4,614 4,662 4,71 4,758 4,807 4,856 4,905
    16 Выбытие ОПФ в планируемом году млн. руб. 1,639 1,665 1,691 1,717 1,743 1,77 1,796 1,823 1,85 1,878
    17 Процент изменения (“+” — увеличение; “-” – снижение) численности рабочих в планируемом  году % 1,049 1,189 1,331 1,475 1,622 1,634 1,783 1,934 2,087 2,242
    18 Средний размер оборотных средств в отчетном году млн. руб. 42,24 42,59 42,93 43,28 43,63 43,97 44,36 44,75 45,22 45,68
    19 Средний размер оборотных средств в планируемом  году млн. руб. 44,58 45,06 45,53 45,94 46,35 46,76 47,17 47,59 48,07 48,27
    20 Удельный вес (доля) материальных затрат в выручке от реализации отчетного года % 50,1 50,2 50,3 50,4 50,5 50,6 50,7 50,8 50,9 51
    21 Фонд оплаты труда работников  предприятия в отчетном году млн. руб. 37,63 38,19 38,74 39,17 39,59 39,9 40,66 41,26 42,52 43,05
    22 Коэффициент роста среднемесячной зарплаты одного работника предприятия в планируемом году % 11,8 12,02 12,25 12,47 12,7 12,93 13,16 13,4 13,63 13,87
    23 Удельный вес (доля) прочих затрат в объеме производства отчетного года % 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14

     

      ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм. 21 вар 22 вар 23 вар 24 вар 25 вар 26 вар 27 вар 28 вар 29 вар 30 вар
    1 Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в отчетном (предшествующем планируемому) году млн. руб. 211,7 216 220,4 224,8 229,3 233,8 238,4 242,9 247,6 252,2
    2  Процент роста выручки от реализации продукции (работ, услуг) в планируемом  году — % 18,91 19,19 19,47 19,75 20,03 20,31 20,6 21,03 21,47 21,92
    3 Численность (среднесписочная) работников основного производства в отчетном году чел. 1032 1038 1043 1049 1055 1061 1067 1072 1078 1084
    4 Процент изменения (“+” — увеличение; “-” — снижение) численности работников основного производства в планируемом  году % 4,234 4,406 4,58 4,756 4,934 5,115 5,297 5,481 5,667 5,855
    5 Среднесписочная численность рабочих, занятых в основном производстве, в отчетном  году (фактическая) чел. 684,5 690,8 697 703,4 709,7 716 723,9 731,8 739,7 747,6
    6 Численность рабочих, занятых в основном производстве, в отчетном году (плановая) чел. 677,4 685,1 692,7 700,5 696,6 708,7 712,1 714 715,8 713,1
    7 Численность работников основного производства в отчетном  году (плановая) чел. 1043 1049 1055 1061 1067 1073 1089 1095 1101 1106
    8 Число дней, отработанных одним рабочим в отчетном году плановое дн. 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
    9 Число дней, отработанных одним рабочим в отчетном году фактическое дн. 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276
    10 “Чистое” время работы в течение смены в отчетном году факт час 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    11 “Чистое” время работы в течение смены в отчетном году план час 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
    12 Среднегодовая стоимость ОПФ  в отчетном году млн. руб. 53,91 54,58 55,25 55,92 56,6 57,28 57,97 58,66 59,35 60,05
    13 Стоимость ОПФ на начало планируемого года млн. руб. 54,41 54,82 55,43 56,12 56,67 57,37 58,13 58,97 59,62 61,93
    14 Из них в консервации млн. руб. 0,872 0,88 0,887 0,895 0,903 0,91 0,918 0,926 0,934 0,941
    15 Поступление ОПФ в планируемом году млн. руб. 4,954 5,003 5,052 5,102 5,152 5,202 5,253 5,303 5,354 5,405
    16 Выбытие ОПФ в планируемом году млн. руб. 1,905 1,933 1,961 1,989 2,017 2,046 2,075 2,103 2,133 2,177
    17 Процент изменения (“+” — увеличение; “-” – снижение) численности рабочих в планируемом  году % 2,399 2,558 2,576 2,45 2,903 3,069 3,237 3,407 3,579 3,753
    18 Средний размер оборотных средств в отчетном году млн. руб. 46,15 46,62 47,09 47,56 48,04 48,66 49,29 49,92 50,56 51,34
    19 Средний размер оборотных средств в планируемом  году млн. руб. 48,76 49,25 49,67 50,09 50,58 51 51,42 51,85 52,34 52,92
    20 Удельный вес (доля) материальных затрат в выручке от реализации отчетного года % 51,1 51,2 51,3 51,4 51,5 51,6 51,7 51,8 51,9 52
    21 Фонд оплаты труда работников  предприятия в отчетном году млн. руб. 43,54 44 44,46 45,08 45,77 46,41 46,82 47,25 47,8 48,55
    22 Коэффициент роста среднемесячной зарплаты одного работника предприятия в планируемом году % 13,83 13,79 13,74 13,69 13,64 13,59 13,54 13,48 13,42 13,36
    23 Удельный вес (доля) прочих затрат в объеме производства отчетного года % 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15

     

      ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм. 31 вар 32 вар 33 вар 34 вар 35 вар 36 вар 37 вар 38 вар 39 вар 40 вар
    1 Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в отчетном (предшествующем планируемому) году млн. руб. 253,898 255,578 257,258 258,938 260,618 262,298 263,978 265,658 267,338 269,018
    2  Процент роста выручки от реализации продукции (работ, услуг) в планируемом  году — % 22,065 22,211 22,357 22,503 22,649 22,795 22,941 23,087 23,233 23,379
    3 Численность (среднесписочная) работников основного производства в отчетном году чел. 1091,16 1098,38 1105,6 1112,82 1120,04 1127,26 1134,48 1141,7 1148,92 1156,14
    4 Процент изменения (“+” — увеличение; “-” — снижение) численности работников основного производства в планируемом  году % 6,0452 6,23733 6,43146 6,62759 6,82572 7,02585 7,22798 7,43211 7,63824 7,84637
    5 Среднесписочная численность рабочих, занятых в основном производстве, в отчетном  году (фактическая) чел. 752,627 757,607 762,587 767,567 772,547 777,527 782,507 787,487 792,467 797,447
    6 Численность рабочих, занятых в основном производстве, в отчетном году (плановая) чел. 717,868 722,618 727,368 732,118 736,868 741,618 746,368 751,118 755,868 760,618
    7 Численность работников основного производства в отчетном  году (плановая) чел. 1113,83 1121,2 1128,57 1135,94 1143,31 1150,68 1158,05 1165,42 1172,79 1180,16
    8 Число дней, отработанных одним рабочим в отчетном году плановое дн. 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
    9 Число дней, отработанных одним рабочим в отчетном году фактическое дн. 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276
    10 “Чистое” время работы в течение смены в отчетном году факт час 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    11 “Чистое” время работы в течение смены в отчетном году план час 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
    12 Среднегодовая стоимость ОПФ  в отчетном году млн. руб. 60,452 60,852 61,252 61,652 62,052 62,452 62,852 63,252 63,652 64,052
    13 Стоимость ОПФ на начало планируемого года млн. руб. 62,3411 62,7536 63,1661 63,5786 63,9911 64,4036 64,8161 65,2286 65,6411 66,0536
    14 Из них в консервации млн. руб. 0,94759 0,95386 0,96013 0,9664 0,97267 0,97894 0,98521 0,99148 0,99775 1,00402
    15 Поступление ОПФ в планируемом году млн. руб. 5,44068 5,47668 5,51268 5,54868 5,58468 5,62068 5,65668 5,69268 5,72868 5,76468
    16 Выбытие ОПФ в планируемом году млн. руб. 2,19139 2,20589 2,22039 2,23489 2,24939 2,26389 2,27839 2,29289 2,30739 2,32189
    17 Процент изменения (“+” — увеличение; “-” – снижение) численности рабочих в планируемом  году % 3,77825 3,80325 3,82825 3,85325 3,87825 3,90325 3,92825 3,95325 3,97825 4,00325
    18 Средний размер оборотных средств в отчетном году млн. руб. 51,6865 52,0285 52,3705 52,7125 53,0545 53,3965 53,7385 54,0805 54,4225 54,7645
    19 Средний размер оборотных средств в планируемом  году млн. руб. 53,2733 53,6258 53,9783 54,3308 54,6833 55,0358 55,3883 55,7408 56,0933 56,4458
    20 Удельный вес (доля) материальных затрат в выручке от реализации отчетного года % 52,1 52,2 52,3 52,4 52,5 52,6 52,7 52,8 52,9 53
    21 Фонд оплаты труда работников  предприятия в отчетном году млн. руб. 48,8754 49,1988 49,5222 49,8456 50,169 50,4924 50,8158 51,1392 51,4626 51,786
    22 Коэффициент роста среднемесячной зарплаты одного работника предприятия в планируемом году % 13,4506 13,5396 13,6286 13,7176 13,8066 13,8956 13,9846 14,0736 14,1626 14,2516
    23 Удельный вес (доля) прочих затрат в объеме производства отчетного года % 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 16

     


    Нужна готовая работа? пришлите ссылку на страницу в WhatsApp 79264944574

    Артикул: ID-201708120440

    Categories: Брянск